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2019年6月10日至6月13日,依据质量工作计划,总经理授权,管理者代表组织,进行了为期4天的质量管理体系内部审核。审核组分别对公司管理层、质量保证部、战略规划部、综合管理部、研发部、供销部、生产管理部、财务资产部8个部门采用过程方法进行集中式审核,审核覆盖了GJB9001C-2017所有条款和公司所有部门。
审核得到了公司高层管理的大力支持,以及研发、生产人员的积极配合,合理安排生产、试验时间,让审核得以顺利进行。本次内审过程中,开具了9个不符合项,均为一般不符合项。结果表明:GJB9001C-2017质量体系标准运行的符合性和适宜性有效,充分性和有效性有待完善和改进。审核过程中发现的问题:各部门对质量体系条款相关要求了解不全面,审核员审核过程方法不熟练。对于存在的问题,只有持之以恒进行PDCA循环改进,才能提升公司管理水平,提高公司产品质量。
在末次会议上,杨总对内审工作进行总结,强调此次内审是对近期工作和体系运行的一次自检,对发现的问题应及时纠正。最后董事长王浩静强调,我们的内审工作必须实实在在,质量无小事,整改的过程,举一反三,确保产品百分百达标。